5.4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиционная программа ОАО «Тюменьэнерго» ориентирована на ввод новых мощностей, обеспече­ние надежности и работоспособности существующего оборудования, повышение его энергетической эффективности.

В 2012 году ОАО «Тюменьэнерго» осуществляло инвестиции в основной капитал в форме капитальных вложений, которые включают в себя затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих объектов, приобретение оборудования и другие расходы капитального характера.

1. ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» в 2012 году предусмотрен в размере 10 139,523 млн рублей, в том числе на новое строительство — 4 940,973 млн рублей, или 48,7 %, на техническое перевооружение и реконструкцию — 5 067,766 млн рублей, или 50 % (из них на оборудование, не требующее монтажа, 414,679 млн руб.), покупку основных средств производственного назначения — 130,784 млн рублей, или 1,3 %. Фактически освоено инвестиций за 2012 год 10 904,437 млн рублей, что составляет 107,5 %
от плана года.

Общество ведет строительство и реконструкцию объектов подрядным способом. В течение 2012 года были осуществлены фактические затраты в виде капитальных вложений на производственное развитие в объеме 10 894,24 млн рублей, приобретено профильное имущество в объеме 10,20 млн рублей.

Динамика объемов капитальных вложений Общества за период с 2010 по 2012 год представлена в таблице, а также отображена в виде графика.

Наименование

2010

2011

2012

ОАО «Тюменьэнерго»

6 567,37

11 974,22

10 904,44

ОБъЕМ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ ОБщЕСТВА

Анализируя динамику инвестиционной деятельности ОАО «Тюменьэнерго», в целом можно отметить, что объем инвестиций в 2011 году по отношению к 2010 году увеличился на 45 % в связи с входом в активную фазу реализации проекта «Надым — Салехард» за счет использования банковских кредитов на инвестиционную деятельность компании. Объем капитальных вложений в 2012 году по отношению к 2011 году сократился на 9 % в связи с отказом регулирующими органами в переходе ОАО «Тюмень­энерго» на метод тарифного регулирования RAB.

В отчетном периоде были введены в эксплуатацию важнейшие, приоритетные проекты инвестиционной программы Общества:

Наименование

Параметры объекта

Введено в основные фонды
за 2012 год, млн руб. (без НДС)

Ввод в эксплуатацию объектов
строительства

проектная сметная стоимость, млн руб. (без НДС)

проектная мощность, протяженность сетей (МВА; км)

план

факт

% отклонения
от плана

мощность, протяженность сетей (МВА; км)

 

 

 

 

 

км

МВА

Важнейшие
проекты

4 019,91

4 289,61

107

699,553

70

Новое строительство ПС 35—330 кВ

1 025,80

1 124,35

110

70,33

50

Расширение ОРУ-110 кВ ПС-110 кВ Октябрьская (Энергокомплекс)

640,16

2 х16,16 км

475,85

545,67

115

32,32

0

ПС-110 кВ АБЗ
с питающей
ВЛ-110 кВ (Нефте­юганские ЭС)

763,23

2 х 25 МВА, ВЛ-110 кВ — 21,50 км

549,95

578,68

105

38,01

50

Новое строительство ЛЭП 35—330 кВ

 

 

2 994,11

3 165,26

106

629,23

20

ВЛ-110 кВ Октябрьская — Перегребное

595,68

61,09 км

391,70

123,41* * Реализация мероприятий выполнена с поэтапным вводом в предыдущем периоде.

32

61,09

0

Строительство ВЛ-110 кВ Сергино — Пунга с ПС Пунга и расширением ПС Сергино

1 111,14

2 х 80,253 км

856,36

608,98*

71

160,51

0

ВЛ-110 кВ Игрим —Пунга с ПС-110/6 кВ Пунга

898,50

2 х 55,613 км

770,53

790,94

103

111,23

20

ВЛ-110 кВ Кирилловская — Таврическая

1 246,04

2 х 81,76 км

975,52

579,40*

59

163,52

0

ВЛ-110 кВ УГРЭС — Уренгой с ПП-110 кВ
в районе п. Лимбя-Яха с заходами ВЛ-110 кВ (Северные ЭС)

1 706,113

132 км

0,00

1 062,53** **Реализация мероприятий выполнена с поэтапным вводом в отчетном периоде.

132,89

0

Расширение ОРУ-110 кВ ПС-110 кВ Октябрьская

Цели и задачи проекта. Повышение надежности схемы электроснабжения потребителей Октябрьского и Белоярского районов. Увеличение полезного отпуска, повышение качества электроснабжения и усиление схемы электроснабжения потребителей магистральных газопроводов, коммунально-бытовых и мелкопромышленных потребителей, а также перевод в последующие годы на централизованное электроснабжение населенных пунктов правого берега реки Оби.

Сроки строительства
Начало строительства — 15.02.2011 г.
Окончание строительства — 31.12.2012 г.

Вводимая протяженность 2 х 16,16 км.

Сметная стоимость строительства 640,159 млн рублей (без НДС). Освоено капитальных вложений с начала строительства 545,671 млн рублей, в том числе в 2012 г. 194,373 млн рублей при плане 123,564 млн рублей.

Ход выполнения работ
Строительство завершено в запланированные сроки, объект введен в эксплуатацию.
В результате строительства построен двухцепной участок ВЛ-110 кВ протяженностью 16,16 км, выполнено расширение ОРУ-110 кВ Октябрьская на 2 ячейки, установлено новое здание ОПУ и осуществлен перенос трансформаторной группы в связи с изменением главной электрической схемы.
Реализация данного проекта позволила повысить надежность и качество электроснабжения потребителей Октябрьского и Белоярского районов благодаря созданию замкнутой сети 110 кВ кольцевой конфигурации.

ПС-110 кВ АБЗ с питающей ВЛ-110 кВ

Цели и задачи проекта. Строительство технологически открытого распределительного устройства 110/10 кВ ПС АБЗ, служащего для трансформации и распределения электроэнергии по сети 10 кВ ОАО  «Городские электрические сети» г. Ханты-Мансийска и ОАО «Тюменьэнерго».

Сроки строительства
Начало строительства — 31.10.2007 г.
Окончание строительства — 28.12.2012 г.

Вводимая мощность 50 МВА (2х25); 38,006 км.

Сметная стоимость строительства
763,235 млн рублей. Освоено капитальных вложений с начала строительства 578,68 млн рублей (без НДС), в том числе за 2012 г. 285,194 млн рублей при плане 2012 г. 272,341 млн рублей.

Ход выполнения работ. Строительство завершено в запланированный срок, объект введен в эксплуатацию.
В результате строительства построена питающая ВЛ- 110 кВ протяженностью 38,006 км, выполнено строительство ПС-110 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА каждый.
Строительство подстанции АБЗ в г. Ханты-Мансийске дало возможность присоединения новых потребителей электроэнергии и, соответственно, повысило объемы потребления электроэнергии.

ВЛ-110 кВ Октябрьская — Перегребное

Цели и задачи проекта. Строительство 61 км линии позволит усилить сеть электроснабжения промышленных и коммунально-бытовых потребителей, обеспечит надежность работы сети 110 кВ Октябрьского и Белоярского районов и повысит степень резервирования в ремонтных и послеаварийных режимах.

Сроки строительства
Начало строительства — 15.02.2011 г.
Окончание строительства — 28.09.2012 г.

Вводимая протяженность 61,09 км (1 х 61,09 км).

Сметная стоимость строительства
595,677 млн рублей (без НДС).
Освоено капитальных вложений с начала строительства 492,807 млн рублей, в том числе в 2012 г. 111,083 млн рублей при плане 110,183 млн рублей.

Ход выполнения работ. Строительство завершено в запланированный срок, объект введен в эксплуатацию.
Реализация данного проекта позволила перевести на централизованное электроснабжение населенные пункты правого берега р. Оби Октябрьского района.

Строительство ВЛ-110 кВ Сергино — Пунга с расширением ОРУ-110 кВ Сергино

Цели и задачи проекта. Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения существующих коммунально-бытовых потребителей п. Пунга, населенных пунктов п. Анеева, п. Сартынья, п. Сосьва, п. Ломбовож, п. Саранпауль и промышленных потребителей Приполярного Урала, а также создание возможности дальнейшего развития как промышленности, так и населенных пунктов.

Сроки строительства
Начало строительства — 19.10.2010 г.
Окончание строительства — 28.09.2012 г.

Вводимая протяженность 2 х 80,253 км.

Сметная стоимость строительства
1 111,14 млн рублей. Освоено капитальных вложений с начала строительства 877,746 млн рублей (без НДС), в том числе
в 2012 г. 177,943 млн рублей при плане 2012 г. 333,187 млн рублей.

Ход выполнения работ. Строительство завершено в запланированный срок, объект введен в эксплуатацию.
Строительство 160,51 км линии обеспечивает централизованное электроснабжение социально-бытовой инфраструктуры населенных пунктов, промышленных потребителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

ВЛ-110 кВ Игрим — Пунга с ПС-110/6 кВ ПУНГА

Цели и задачи проекта. Обеспечение централизованного электроснабжения социально-бытовой инфраструктуры населенных пунктов, создающихся промышленных предприятий Приполярного Урала, проектируемой железной дороги Ивдель — Обская на электротяге. Объект целевой программы ХМАО — Югры «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2011—2013 годы и на перспективу до 2015 года».

Сроки строительства
Начало строительства — 19.10.2010 г.
Окончание строительства — 28.09.2012 г.

Вводимая мощность
20 МВА (2 х 10 МВА); 111,226 км (2 х 55,613 км).

Сметная стоимость строительства

898,501 млн рублей (без НДС).
Освоено капитальных вложений с начала строительства 790,939 млн рублей, в том числе в 2012 г.
196,030 млн рублей при плане 357,293 млн рублей.

Ход выполнения работ. Строительство завершено в запланированные сроки, объект введен в эксплуатацию.
Ввод 20 МВА мощности и строительство 111,226 км линии обеспечивает централизованное электроснабжение социально-бытовой инфраструктуры населенных пунктов, создающихся промышленных предприятий Приполярного Урала.

Строительство ВЛ-110 кВ Кирилловская — Таврическая 3,4 цепи

Цели и задачи проекта. Строительство 82 км линии для усиления сети 110 кВ направления Кирилловская — Таврическая.

Сроки строительства
Начало строительства — 31.12.2007 г.
Окончание строительства — 14.12.2012 г.

Вводимая протяженность 163,52 км (2 х 81,76 км)

Сметная стоимость строительства 1 246,04 млн рублей (без НДС). Освоено капитальных вложений с начала строительства 1 026,396 млн рублей (без НДС), в том числе в 2012 г.  246,364 млн рублей (без НДС) при плане освоения КВ на 2012 г. 367,348 млн рублей (без НДС).

Ход выполнения работ. Строительство завершено в запланированные сроки, объект введен
в эксплуатацию. В результате реализации инвестиционного проекта повышена надежность электроснабжения объектов нефтедобычи и практически исключена вероятность ущерба от недоотпуска электроэнергии в случае повреждения ВЛ. Увеличена пропускная способность электрических сетей 110 кВ в период зимнего максимума.

Строительство ВЛ-110 кВ УГРЭС — Уренгой с ПП-110 кВ в районе п. Лимбя-Яха с заходами ВЛ-110 кВ

Цели и задачи проекта. В настоящее время электроснабжение потребителей, расположенных в районе п. Лимбя-Яха, осуществляется по действующей ВЛ-110 кВ (в габаритах 220 кВ) ПС-220/110 кВ Уренгой — ПС-110 кВ Промплощадка. В связи со строительством Уренгойской ГРЭС намечается перевод ВЛ на номинальное напряжение и использование ее для выдачи мощности ГРЭС. Взамен указанной ВЛ для электроснабжения потребителей района проекти­руется двухцепная ВЛ-110 кВ ПС 220/110 кВ Уренгой — ПП-110 кВ Лимбя-Яха. Реализация данных мероприятий позволит осуществить подключение существующих потребителей к новой ВЛ-110 кВ, а также обеспечить выдачу мощности Уренгойской ГРЭС.

Сроки строительства
Начало строительства — 29.11.2007 г.
Окончание строительства — 31.12.2013 г.

Вводимая протяженность 132,885 км.

Сметная стоимость строительства
1 706,113 млн рублей.
Освоено капитальных вложений с начала строительства 1 396,315 млн рублей (без НДС), в том числе за 2012 г. 347,987 млн рублей (без НДС) при утвержденном плане ИПР 2012 г.  426,360 млн рублей (без НДС).

Ход выполнения работ. В 2012 году введен в эксплуатацию первый этап работ по строительству ВЛ.

2. Направление и структура капитальных вложений

Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и ликвидацию дефицита мощности.
Все работы по новому строительству, техническому перевооружению и реконструкции, запланированные на 2012 год, выполнение которых обеспечивает надежное электроснабжение городов и населенных пунктов, промышленных предприятий, выполнены в полном объеме.

План инвестиционной программы ОАО «Тюмень­энерго» на 2012 год по освоению капитальных вложений сформирован в объеме 10 139,523 млн руб. Инвестиционная программа Общества утверждена Приказом Минэнерго России № 251 от 11.05.2012 г.

Объем освоения капитальных вложений за 2012 год составил 10 904,437 млн руб., или 107,5 % от плана, в том числе:

  • по техническому перевооружению и реконструкции в 2012 году запланировано освоение капитальных вложений в объеме 5 067,766 млн руб. без НДС, фактический объем освоения капитальных вложений по реконструкции и техническому перевооружению составил 5 360,064 млн руб. без НДС, или 105,8 % от плана;
  • по новому строительству и расширению действующих объектов план освоения капитальных вложений составил 4 940,973 млн руб. без НДС, фактически по новому строительству освоено капитальных вложений на сумму 5 534,177 млн руб. без НДС, что составляет 112 % от плана;
  • по приобретению профильного имущества план составляет 130,784 млн руб. без НДС, фактический объем освоения составил 10,196 млн руб. без НДС, или 7,8 % от плана.

В целом перевыполнение плана инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» за 2012 год по освоению капитальных вложений обусловлено реализацией мероприятий по технологическому присоединению.
Выполнение мероприятий инвестиционной программы 2012 года позволяет безаварийно проходить зимний максимум 2012—2013 гг. Особенно надо отметить значимость реализации наиболее крупных проектов.

Реконструкция ПС Геолог, замена трансформаторов 110/10/10 2 х 16 МВА трансформаторами 2 х 25 МВА

Цели и задачи проекта. Обеспечение прироста мощности на 18 МВА, повышение надежности существующих и новых потребителей, безопасные условия для персонала при обслуживании ПС, возможность своевременно принять и реализовать решение, позволяющее свести к минимуму риски.

Сроки строительства
Начало строительства — 30.07.2010 г.

Окончание строительства — 31.12.2012 г.

Вводимая мощность 2 х 25 МВА.

Сметная стоимость строительства
244,763 млн рублей с НДС.
Освоено капитальных вложений с начала строительства 231,445 млн рублей (без НДС), в том числе
в 2012 г. — 58,405 млн рублей при плане 2012 г.
100,131 млн рублей.

Ход выполнения работ. Строительство завершено в запланированные сроки, объект введен в эксплуатацию.
В результате строительства выполнена замена трансформаторов 110/10/10 2 х 16 МВА трансформаторами  2 х 25 МВА, замена ОПУ, релейных шкафов ЗРУ-10 кВ.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС 110/35/6 кВ Островная

Цели и задачи проекта. Необходимость проведения реконструкции вызвана моральным и физическим износом оборудования, предельным состоянием витковой изоляции 1Т и 2Т, невозможностью проезда транспорта к 1Т в результате заболачивания территории подстанции.

Сроки строительства
Начало работ — 30.11.2009 г.
Окончание работ — 27.12.2012 г.

Вводимая мощность 1 х 40 МВА.

Сметная стоимость строительства
336,739 млн рублей.
Освоено капитальных вложений с начала строительства 270,779 млн рублей (без НДС), в том числе в 2012 г. 54,147 млн рублей при плане т. г. 60,585 млн рублей.

Ход выполнения работ. Строительство завершено в запланированные сроки, объект введен
в эксплуатацию.

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Федоровская

Цели и задачи. Для повышения надежности электроснабжения потребителей предусматривается реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-10 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметровой сигнализации.

Сроки строительства
Начало работ — 05.08.2011 г.
Окончание работ — 28.06.2013 г.

Проектная мощность: нет.

Сметная стоимость строительства
203,639 млн рублей без НДС.
Освоено капитальных вложений с начала строительства 133,564 млн рублей (без НДС), в том числе
в 2012 г. 37,892 млн рублей при плане 2012 г. 144,115  млн рублей.

Ход выполнения работ

Выполнено. Смонтировано ОПУ — 100 % и ЗРУ-6 кВ — 100 %, заземление. Устройство кабельных каналов в здании ОПУ и ЗРУ-6 кВ — 100 %. Выполнен монтаж оборудования ОРУ-110 кВ секции 1Т. Выполняются пусконаладочные работы секции 1Т. Выполняется прокладка кабеля, выполнено 70 %.

Выполняются пусконаладочные работы секции 1Т, прокладка кабеля 70 %, работы по планировке территории.
Работы выполняются в соответствии с запланированными сроками.

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ КНС-1

Цели и задачи. Для повышения надежности электроснабжения потребителей предусматривается реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-10 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметровой сигнализации.

Сроки строительства
Начало работ — 05.08.2011 г.
Окончание работ — 31.12.2013 г.

Проектная мощность: нет.

Сметная стоимость строительства
300,037 млн рублей без НДС.
Освоено капитальных вложений с начала строительства 140,792 млн рублей (без НДС), в том числе
в 2012 г. 79,767 млн рублей при плане 2012 г. 117,941 млн рублей.

Ход выполнения работ

Выполнено. Работы по договору 1-го этапа окончены. Ввод основных фондов в 2012 году составил
132,067 млн руб.

ПС 110/10 кВ Комарово

Цели и задачи. Строительство новой подстанции позволит покрыть дефицит мощностей коттеджной застройки, планируемой в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в п. Комарово. Появится возможность разгрузить ПС-110/10 кВ Бурдун путем перевода части нагрузок на ПС-110/10 кВ Комарово, что значительно повысит надежность электроснабжения потребителей, появится возможность для увеличения полезного отпуска мощности.

Сроки строительства
Начало работ — 30.06.2009 г.
Окончание работ — 31.12.2013 г.

Проектная мощность 2 х 40 МВА КЛ-110 — 2 х 0,67 км.
Сметная стоимость строительства 517,778 млн руб. (без НДС).
Освоено капитальных вложений с начала строительства 387,188 млн руб. (без НДС), в том числе в 2012 г. 88,415 млн руб. при плане 2012 г. 162,162 млн руб.

Ход выполнения работ
Выполнено. Отсыпка, монтаж ограждения, монтаж оборудования, монтаж закрытой части ПС, ОРУ-110 кВ, СМР по объекту выполнен — 85 %, ведутся работы ПНР. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2013 г.

Реконструкция ПС 110/10 кВ Центральная

Цели и задачи проекта. Обеспечение прироста мощности на 6 МВА, повышение надежности существу­ющих и новых потребителей.

Сроки строительства
Начало работ — 01.12.2001 г.

Окончание работ — 31.12.2013 г.

Проектная мощность 2 х 63 МВА.

Сметная стоимость строительства
355,717 млн руб. (без НДС).
Освоено капитальных вложений с начала строительства 277,298 млн руб., в том числе в 2012 г. — 34,005 млн руб. при плане 2012 г. 54,842 млн руб.

Ход выполнения работ
Работы по 1-му этапу реконструкции ПС Центральная выполнены на 100 %.
Работы по 2-му этапу реконструкции ПС Центральная выполнены на 99 %.
Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2013 г.

Реконструкция ПС 110/10 кВ Новотехническая

Цели и задачи проекта. Обеспечение прироста мощности на 30 МВА, повышение надежности существу­ющих и новых потребителей.

Сроки строительства
Начало работ — 25.07.2011 г.
Окончание работ — 15.02.2013 г.

Проектная мощность: 2 х 40 МВА.

Сметная стоимость строительства:
128,227 млн руб. (без НДС).
Освоено капитальных вложений с начала строительства 127,53 млн руб. (без НДС), в том числе в 2012 г. 112,709 млн руб. при плане 2012 г. 42,164 млн руб.

Ход выполнения работ
Работа по объекту выполнена на 100 %, оформляется разрешительная документация.
Ввод объекта — I квартал 2013 г.

Расширение ОРУ-110 кВ ПС Восток до схемы 110—13 с заходами ВЛ-110 кВ

Цели и задачи проекта. Для приведения схемы внешнего электроснабжения г. Нижневартовска в соответствие с требованиями по надежному электроснабжению «крупных» городов, т. е. формирования кольцевой сети, необходимо выполнить расширение ОРУ-110 кВ ПС Восток до схемы «110-13» (две рабочие и одна обходная система шин) со строительством заходов существующих ВЛ-110 кВ и новой ВЛ-110 кВ.

Сроки строительства
Начало работ — 01.06.2008 г.
Окончание работ — 30.12.2013 г.

Проектная мощность 2 х 6,32 км.

Сметная стоимость строительства
766,232 млн рублей.
Освоено капитальных вложений с начала строительства 450,52 млн рублей (без НДС), в том числе
в 2012 г. 133,972 млн рублей при плане 2012 г.
100 млн рублей.

Ход выполнения работ. Освоено с начала реализации проекта 59 % от сметной стоимости строительства.
Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2013 г.

Строительство ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220 кВ Надым — Салехард

Цели и задачи проекта. Реализация проекта позволит обеспечить надежное электроснабжение от Тюменской энергосистемы удаленных населенных пунктов Северо-Западной части ЯНАО, в настоящее время электроснабжение которых осуществляется от автономных, в основном дизельных электростанций, работающих на привозном дорогостоящем топливе, которое завозится в летние месяцы. Также реализуется возможность присоединения новых потребителей и увеличения отбора мощности присоединенными потребителями.

Сроки строительства
Начало работ — 29.12.2006 г.
Окончание работ — 31.12.2014 г.

Проектная мощность 250 МВА 718 км.

Сметная стоимость строительства
15 101,092 млн рублей.
Освоено капитальных вложений с начала строительства 3 237,563 млн рублей (без НДС), в том числе за 2012 г. 1 590,645 млн рублей (без НДС) при утвержденном плане ИПР за 2012 г. 1 926,113 млн рублей (без НДС).
Работы по объекту выполняются в соответствии с заключенным договором по результатам конкурсных процедур.

Ход выполнения работ. Получены исходно разрешительные документы на строительство. Заключен договор подряда на строительство ВЛ. В соответствии с условиями договора поставки все материалы получены и находятся в работе.

Строительно-монтажные работы:
вырубка просек — 1 238 га — 73 %;
разбивка центров опор — 1 965 оп. — 100 %;
установка опор — 832 оп. — 42 %;
монтаж провода, грозотроса — 2 х 61 км — 18 %.

Поставка оборудования и материалов. Все необходимые материалы и конструкции для строительных работ поставляются согласно графику, отставаний нет.

Соглашения с администрациями регионов

Действие Перечня первоочередных мер «Соглашения о взаимодействии по реализации мероприятий энергетических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Тюменской области, ХМАО — Югры, ЯНАО» окончено в 2010 году. В отчетном периоде реализация мероприятий по действующим соглашениям (ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК») с администрациями регионов не предусмотрена.

Структура капитальных вложений Общества в динамике за период с 2012 по 2017 год отражена в таблице по утвержденной ИПР 2012—2017 гг. (Приказ Минэнерго России № 251 от 11.05.2012 с учетом факта 2012 года.)

Структура капитальных вложений Общества

Наименование

2012 факт

2013 план

2014 план

2015 план

2016 план

2017 план

Итого

15 798,54

12 833,69

12 771,57

7 130,40

9 915,60

8 624,79

ТПиР

5 360,06

5 152,62

5 063,67

5 953,80

6 379,62

4 858,68

Новое строительство

5 534,18

7 681,07

6 910,08

1 176,60

3 535,98

3 766,11

Приобретение основных средств

10,20

 

 

 

 

 

В т. ч. по программам

 

 

 

 

 

 

Технологическое присоединение

3 061,54

783,64

319,44

618,29

1 235,16

2 165,47

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

1 543,93

 

 

 

 

 

Создание систем противоаварийной и режимной автоматики

138,91

 

 

 

 

 

Создание систем телемеханики и связи

371,62

286,65

217,31

428,29

502,49

31,53

Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности

7,58

 

 

 

 

 

Реновация основного и вспомогательного оборудования

1 115,41

2 615,18

2 603,28

2 920,68

3 502,78

1 558,27

Объем средств, запланированных на инновацию

1 410,28

1 247,91

1 170,63

1 080,94

1 265,35

1 176,92

Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов

167,85

93,69

140,27

118,85

55,36

47,71

Объемы по аварийному запасу

 

 

 

 

 

 

Одним из основных направлений развития ОАО «Тюменьэнерго» является повышение эффек­тивности инвестиционной деятельности. В рамках выполнения данного направления учитываются основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ, а именно установление единых (котловых) тарифов на передачу электрической энергии на первое полугодие 2012 года на уровне, не превышающем уровень, установленный для указанных тарифов с 01.05.2011 года и дальнейшее сдерживание роста тарифов в соответствии с темпами, установленными прогнозом Минэкономразвития России.

Структура капитальных вложений, освоенных в 2012 году, отражена графически по видам:

СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫх ВЛОЖЕНИЙ ОБщЕСТВА В 2012 ГОДУ

Объем инвестиций в 2012 году составил 10 904,44 млн руб.

Структура ввода основных фондов по видам строительства в 2012 году

План

Факт

Выполнение, %

 

Вводимая мощность

Прирост вводимой мощности

 

Вводимая мощность

Прирост вводимой мощности

 

Вводимая мощность

Прирост вводимой мощности

ввод ОФ

км

МВА

км

МВА

ввод
ОФ

км

МВА

км

МВА

ввод ОФ

км

МВА

км

МВА

9 918,4

478

449

459

167

11 416,9

716

865

716

425

115

150

193

156

254

Структура ввода ос оао «тюменьэнерго» в 2012 году

Объем введенных в 2012 году основных фондов составил 11 416,88 млн руб. (в том числе 52,3 % от общей суммы инвестиций приходится на новое строительство, 46,5 % на реконструкцию, 0,1 % на приобретение профильного имущества).

Инвестиционная программа ОАО «Тюмень­энерго» за 2012 год выполнена по капитальным вложениям и вводу в основные фонды. Процент выполнения плановых показателей по освоению капитальных вложений — 107,5 %, по вводу основных фондов — 115,1 %, по вводу мощностей МВА — 193 %, км — 150 %.

Отклонение фактических показателей от плана явилось следствием заключенных договоров подряда по результатам конкурсных процедур, проведенных в отчетном году.

3. Долгосрочные финансовые вложения

Приобретение пакетов акций ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ТРК» выполнено в рамках исполнения решения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (протокол № 78 от 04.04.2012 г.), а также решения Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» № 03/12 от 06.04.2012 г.

 

Наименование показателей

2012

Финансирование

млн руб., с НДС

 

Долгосрочные финансовые вложения
Приобретение ЦБ (акции ОАО «ТРК»
и ОАО «Кубаньэнерго»)

 

4 895,02

Приобретение акций ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ТРК» квалифицируется как долгосрочные финансовые вложения, целью которых является консолидация пакетов акций компаний распределительного сетевого комплекса, находящегося в управлении ОАО «Холдинг МРСК». Реализация данной сделки была направлена на усиление контроля ОАО «Холдинг МРСК» над распределительным сетевым комплексом и, в частности, над компанией ОАО «Кубаньэнерго», задействованной в реализации Государственных проектов в области строительства и реконструкции объектов, необходимых для проведения Олимпийских игр в г. Сочи в 2014 году.

Указанные выше долгосрочные финансовые вложения не были включены в утвержденную инвестиционную программу ОАО «Тюменьэнерго», указанную в разделе 1.

4. Долгосрочная инвестиционная программа

Инвестиционная программа Общества на 2012—2017 гг. утверждена Приказом Минэнерго России от 11 мая 2012 года № 251.

Динамика объемов инвестиций на период 2012—2017 гг.

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2012—2017

Объем капитальных вложений, млн руб. без НДС

 

10 140

12 834

12 772

7 130

9 916

8 625

61 416

Объем финансирования, млн руб. с НДС

 

10 659

13 846

14 124

8 954

11 700

10 177

69 461

Ввод основных
фондов, млн руб.
без НДС

 

9 918

9 370

22 410

6 565

9 847

8 018

66 128

Вводимая мощность

МВА

449

453

309

211

305

429

2 156

км

478

179

734

7

8

300

1 705

Прирост мощности

МВА

167

283

284

81

169

340

1 324

км

459

179

724

7

8

300

1 676

ДИНАМИКА ОБъЕМОВ ИНВЕСТИЦИЙ НА ПЕРИОД 2012—2017 ГГ., МЛН РУБ.

Инвестиционная программа на 2012—2017 гг. сформирована в соответствии со «Сценарными условиями формирования инвестиционных программ ДЗО
ОАО «Холдинг МРСК» на период 2012—2016 гг.». При формировании ИПР на 2012—2017 гг. сохранился приоритет по основной задаче — снижению старения оборудования. Также одним из основных направлений является создание возможности присоединения новых нагрузок потребителей, а также повышение надежности и качества электроснабжения действующих потребителей.

В результате выполнения инвестиционной программы за период с 2012 по 2017 год общий объем ввода составит 66 128 млн рублей. Вводимая трансформаторная мощность за период с 2012 по 2017 год — 2 155,7 МВА, ввод линий электропередачи за период с 2012 по 2017 год — 1 705,4 км. Объем финансирования инвестиционной деятельности в период с 2012 по 2017 год составит 69 460,6 млн рублей (с НДС).

Выполнение инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» 2012—2017 гг. позволит достичь следующих целей:

1) Бесперебойного, качественного и надежного энерго­снабжения потребителей электрической энергии, как коммунально-бытовых, так и промышленных, для чего осуществляется:

  • приведение электрической сети 110 кВ Тюменской энергосистемы в соответствие с нормами проектирования путем строительства переключательных и секционирующих пунктов, а также новых транзитных воздушных линий между существующими центрами питания, что, в свою очередь, значительно повышает надежность электроснабжения существующих подстанций, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго» и потребителям, а также создает возможность присоединения новых подстанций;
  • организация в крупных городах Тюменской энергосистемы, таких как Новый Уренгой, Нижне­вартовск, Ханты-Мансийск, Тюмень, кольцевых, наиболее надежных схем электроснабжения по сети 110 кВ.

2) Опережающего темпа развития электросетевой инфраструктуры по отношению к росту энергопотреб­ления, для чего осуществляется строительство
в городах и населенных пунктах новых подстанций 110 кВ, а также увеличение трансформаторной мощности на существующих подстанциях 110 кВ для покрытия их перспективного роста нагрузки.

3) Присоединения к Тюменской энергосистеме удаленных энергорайонов с децентрализованным электроснабжением, для чего осуществляется в Ямало-Ненецком автономном округе строительство электрической связи 220 кВ Салехардского энергорайона с Тюменской энергосистемой, а также строительство распределительной сети 110 кВ в городах Салехарде, Лабытнанги для их централизованного электроснабжения.

Для поддержания требуемого уровня надежности электроснабжения потребителей и обеспечения необходимой пропускной способности сети проводятся работы по реконструкции объектов, в том числе замена выработавших эксплуатационный ресурс масляных выключателей элегазовыми и вакуумными, усиление сети с заменой провода проводом большего сечения на ЛЭП, с заменой трансформаторов пита­ющих подстанций трансформаторами большей мощности, модернизация каналов связи и передачи данных диспетчерского и технологического управления.